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内部质量管理体系审核
总
结
报
告
1审核目的
审核质量管理体系符合性、有效性。
2审核范围
2.1部门范围:管理层、办公室、商场部、商务部、研发中心、技术服务部;
2.2地域范围:上述部室所涉及的所有场所。
3审核依据
3.1 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求
3.2质量手册
3.3 QMS程序文件
3.4 支持性文件
3.5适用的法律、法规
4审核组长及组员
组长: 组员:
5审核时间及日程安排
5.1审核时间:2004/7/17至2004/7/18
5.2日程安排详见《江西XX技术有限公司质量管理体系2004年
第一次内审计划》
6本次内审总结报告的发放范围:
总经理、副总经理、各部室。
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